| ЗмиевскаяГНИ | Дата: Четвер, 17.10.2013, 10:44 | Повідомлення # 1 |
|
Генералісимус
Група: Користувачі
Повідомлень: 8420
| Фахівці Мінфіну листом від 27.09.2013 року № 31-08410-07-27/28296 нагадали, як потрібно в бухобліку відображати нарахування лікарняних. Так,якщо нараховують суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, то в обліку роблять запис Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 663 «Розрахунки за іншими виплатами».У разінарахування лікарняних за рахунок ФСС з ТВП — Дт 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» та Кт 663.Нарахуванняєдиного соціального внеску на загальну суму лікарняних відображають за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».
|
| |
|
|